ตามรายงานของคณะกรรมการประชาชนจังหวัด คาดว่ารายได้งบประมาณแผ่นดินรวมในพื้นที่ในช่วงปี 2564-2568 จะสูงถึง 276,000 ล้านดอง คิดเป็น 110% ของประมาณการงบประมาณกลาง (เพิ่มขึ้น 24,905 ล้านดอง) คิดเป็น 103% ของประมาณการงบประมาณจังหวัด (เพิ่มขึ้น 7,482 ล้านดอง) เพิ่มขึ้น 130% เมื่อเทียบกับช่วงปี 2559-2563 (เพิ่มขึ้น 63,661 ล้านดอง) อัตราการมีส่วนร่วมของรายได้ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการใช้ที่ดิน) ต่อการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GRDP) อยู่ที่ประมาณ 13% โดยเฉลี่ย ซึ่งรายได้ภายในประเทศคาดว่าจะสูงถึง 195,756 ล้านดอง คิดเป็นประมาณ 71% ของรายได้ทั้งหมด สะท้อนถึงแนวโน้มการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างชัดเจน โดยไม่ขึ้นอยู่กับรายได้จากที่ดินหรือภาษีนำเข้า
งบประมาณรายจ่ายท้องถิ่นรวมในช่วงปี พ.ศ. 2564-2568 ประมาณการไว้ที่ 136,865 พันล้านดอง คิดเป็น 126% ของงบประมาณกลาง คิดเป็น 94% ของงบประมาณจังหวัด คิดเป็น 111% เมื่อเทียบกับช่วงปี พ.ศ. 2559-2563 โดยคาดว่าจะมีรายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านการพัฒนามากกว่า 70,000 พันล้านดอง คิดเป็นกว่า 50% ของรายจ่ายทั้งหมด โดยให้ความสำคัญกับประเด็นสำคัญๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง การศึกษา การดูแลสุขภาพ และการปฏิรูปการบริหาร
ตามที่หัวหน้ากรมการคลังกล่าวว่า การเสร็จสิ้นแผนการเงิน 5 ปี แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นและวินัยทางการเงินที่เข้มงวดของจังหวัด ซึ่งทำให้เกิดความสมดุลระหว่างการเพิ่มรายได้ การประหยัดรายจ่าย และความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างทรัพยากร
เพื่อบรรลุเป้าหมายรายได้ตามแผนทางการเงิน 5 ปี ภาคภาษีได้ดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการสูญเสียรายได้ เพิ่มรายได้จากภาค เศรษฐกิจ ภาคเอกชน บริการ การท่องเที่ยว การค้า และภาคธุรกิจที่มีศักยภาพ ภาคศุลกากรได้ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินพิธีการศุลกากรให้ทันสมัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ลดระยะเวลาดำเนินการพิธีการศุลกากร และให้การสนับสนุนผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก ในช่วงปี พ.ศ. 2564-2568 คาดว่ารายได้จากกิจกรรมนำเข้า-ส่งออกของกรมศุลกากรจะสูงถึง 78,420 พันล้านดอง ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อดุลงบประมาณท้องถิ่น นายห่า วัน เจือง ผู้อำนวยการกรมสรรพากรจังหวัดกวางนิญ กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นที่จะจัดเก็บภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และพร้อมสนับสนุนภาคธุรกิจเสมอ โดยไม่ปล่อยให้นโยบายภาษีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา”
เพื่อระดมทรัพยากรเชิงรุกและตอบสนองต่อขั้นตอนการพัฒนาใหม่ได้อย่างทันท่วงที คณะกรรมการประชาชนจังหวัดจึงได้จัดทำแผนงบประมาณการเงินระยะกลาง 3 ปี สำหรับปี พ.ศ. 2568-2570 โดยคาดการณ์รายได้สำหรับช่วงเวลานี้ไว้ที่ 195,390 พันล้านดอง (57,330 พันล้านดองในปี พ.ศ. 2568; 68,189 พันล้านดองในปี พ.ศ. 2569; 69,870 พันล้านดองในปี พ.ศ. 2570) ซึ่งรายได้ภายในประเทศอยู่ที่ประมาณ 139,922 พันล้านดอง คิดเป็น 71.6% ของรายได้ทั้งหมด สะท้อนถึงความพยายามในการพัฒนาภาคเศรษฐกิจที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยลดการพึ่งพารายได้จากที่ดินและการนำเข้าและส่งออกลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป งบประมาณรายจ่ายท้องถิ่นในช่วงนี้ประมาณการไว้ที่ 106,146 พันล้านดอง (31,773 พันล้านดองในปี 2568; 36,920 พันล้านดองในปี 2569; 37,453 พันล้านดองในปี 2570) โดยเป็นรายจ่ายการลงทุนเพื่อการพัฒนาประมาณไว้ที่ 53,871 พันล้านดอง คิดเป็นร้อยละ 50.7 ของรายจ่ายทั้งหมด ซึ่งถือเป็นการให้ความสำคัญสูงในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการสำคัญด้านการเชื่อมโยงภูมิภาค และการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ภูเขาและเกาะ
นาย Pham Hong Bien ผู้อำนวยการกรมการคลัง กล่าวว่า หน่วยงานนี้มีสถานการณ์การเติบโตที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ การวางแผนทางการเงินระยะกลางที่ยืดหยุ่นและเชิงรุกจะช่วยให้จังหวัดไม่นิ่งเฉยเมื่อเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ
จังหวัดกวางนิญ ยังคงพัฒนาการบริหารจัดการการเงินสาธารณะให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยผสมผสานการวางแผน การจัดทำงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐเข้าด้วยกันอย่างใกล้ชิด การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในการบริหารจัดการงบประมาณ ความโปร่งใสในการใช้จ่าย และการประเมินประสิทธิภาพการลงทุนภาครัฐหลังดำเนินโครงการต่างๆ ถือเป็นประเด็นสำคัญในแผนระยะกลางที่จะถึงนี้
การจัดทำแผนทางการเงินสำหรับปี 2564-2568 ให้เสร็จสมบูรณ์ถือเป็นก้าวสำคัญที่ตอกย้ำศักยภาพในการบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ด้วยแนวทางที่ถูกต้อง การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างภาคส่วนต่างๆ และความมุ่งมั่นทางการเมืองอันสูงส่ง จังหวัดกว๋างนิญกำลังดำเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างระบบการเงินสาธารณะที่ยั่งยืน เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับยุคใหม่ของการพัฒนาที่แข็งแกร่งและยั่งยืนยิ่งขึ้น
ที่มา: https://baoquangninh.vn/hoan-thanh-ke-hoach-tai-chinh-giai-doan-2021-2025-3369809.html
การแสดงความคิดเห็น (0)